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大数据时代建筑、房地产企业纳税治理理念调整与革新及案例分享专题 ‖2019年3月7–9日‖深 圳·京基晶都酒店‖主 讲:胡老师‖

大数据时代建筑、房地产企业纳税治理理念调整与革新及案例分享专题

‖2019年3月7–9日‖—深 圳·京基晶都酒店‖主 讲:胡俊坤‖

专题背景     

C中国的税收及其征管已经步入法治化、专业化、大数据化、信用化……如此等等,都将纳税人置于一个不能偷税也不敢偷税的境地。

C在此情况下,企业只能心甘情愿地承受高税负吗?不是!

C既往风险的防控策略与方法是否还能继续适用呢?不是!

C对广大建筑房地产企业来说,其最佳选择就是尽快实现纳税治理与风险防控理念的调整与变革在法律许可的范围内,通过主体选择、政策适用、业务转换、合同自治、流程重塑等一系列的策略手段,有效的规避涉税法律风险。

主讲专家胡老师法律硕士、注册税务师、经济师、国内著名财税专家。长期从事企业纳税筹划研究与实务操作。在财政研究经济研究参考涉外税务财会通讯税务与经济等中文核心报刊发表论文百余篇,发表实务类文章五、六百篇,有二十多篇文章被中国人民大学报刊复印资料全文转载;出版有新纳税申报表填报个人所得税法解读企业所得税汇算清缴手册等。总局所得税专家库成员,与中国总会计师协会、东奥会计在线、高顿财经、纳税人学校、汉唐教育等多家财税培训机构长期合作,在业界享有财税百事通税法活字典等称号。先后在北京、上海、深圳、广州、南京等100多个城市举办过讲座与培训。其授课特点是:总能将法律逻辑与会计严谨融为一体,实现丰满理论与骨感实操的和谐统一,睿智中饱含幽默,调侃中尽显专业。

专题收益让您和您的企业财税、合同、法务与管理人员一课在手,税收无忧!

   1全面掌握大数据时代企业风险防控体系;

2树立全新的企业涉税风险防控新理念;

3掌握布局理念的内涵并在涉税风险防控中熟练运用;

4利用主体布局策略有效进行企业涉税风险转移;

5有效实施业务转换与流程再造防控企业纳税风险;

6全面确立业证统一理念,利用票据规则防控涉税风险;

7牢固树立数流协同理念,确定风险防控的大数据理念;

8通过系统化学习,全面提升财税人员择业能力。

主讲内容

第一节税收征管改革现状大数据与新时代

1数据化涉税信息再也不能造假!

2智能化涉税数据都能悄悄说话!

3信用化违法成本只会越来越大!

4法治化依法纳税永远都不害怕!

第二节企业纳税治理的决定因素与目标定位

1一个面试题与纳税治理的决定因素

2财税人才战略是纳税治理的制胜之本

3纳税治理目标的定位明确正确

4明确与正确目标的判断标准与分析

5规范纳税治理必须确立基本的理念

6企业纳税治理的常用方法与策略

第三节布局理念与企业的纳税治理

1纳税布局治理理念的内涵界定

2企业纳税治理在不同项目间的布局

3企业纳税治理在不同期间上的布局

4企业纳税治理在纳税主体间的布局

5企业纳税治理在其他方面的布局

第四节主体选择与企业的纳税治理

1主体选择策略与运用的内容范畴

2主体选择理念在母子公司间的运作

3集团公司在特定情况下的利益处置 

4企业利益与个人利益的联动与博弈

5合作企业间的利益权衡与协调处置

6企业与政府间的双赢与筹划取舍

第五节业务转换与企业纳税治理

1您到底是否理解会计业务的本质?

2借款利率高还不给发票该如何处理?

3建筑房地产企业流程再造降负运作

4资本公积转增资本的处理方式必须调理!

5房产出租可以转换为物业管理费?错!

6房产出租能转换为仓储收费?错!

7签订房产租赁合同就能规避土地增值税了吗?

8业务转换绝对不是隐瞒收入虚增成本

9转让与并购业务重塑中的注意事项

10资产转让与股权处置的差异比较

11借款与投资或销售策略的规划与运用

12债权与股权的转换并不尽如您想像

13借款与接受投资转换策略运用

14票据凭证再完美也不能决定企业税收!

第六节税收优惠新政策解读优惠筹划管理

1理解好税收优惠是规避风险的基础

2房企,请注意土地增值税优惠中的陷阱!

3固定资产一次性扣除优惠与税负操控

4房企重组到底能不能免除土地增值税负担?

5房地产企业可否享受小微企业税收优惠?

6教育经费扣除标准提升与费用转换

7企业重组优惠新政与总体规划创新

第七节税前凭证管理与“三证统一”理念

1强化发票管理不只是规避纳税风险

2大数据时代下发票凭证管理的创新

3正确理解法律政策中合法有效凭证的内涵

4汇缴时未能取得发票但成本已发生的处理

5善意取得虚开的专用发票能否税前扣除?

6本年发生年后报销的票据该如何处理?

7内部凭证管理与发票涉税风险化解

8金三监管背景下三证统一理念必须拓展

9合同、凭证决定纳税绝对是个错误!

10年度纳税申报与企业证据管理的规范

第八节合同自治与企业纳税治理

1一个虚开发票偷税案是如何化解的?

2合同是企业纳税治理的最重要工具!

3发票到底有没有收付款凭证法律效力?

4弥补亏损也许根本没有年度的限制

5合同能够化解的只能是经济负担风险

6合同自治应当做好全面的风险防控

第九节大数据征管与“数流协同”治理理念

1大数据时代需要全方位的风险防控理念

2增值税暂行条例修订的三流协同变革

3所得税汇缴中的数流合一理念

4账实不一致的风险与规避运用

第十节企业纳税危机处理的纳税公关应对

1纳税公关并不能与受贿划上等号

2纳税公关往往具有不同的层次

3立法公关是最高层级的危机应对

4纳税公关典型案例分析与运用

第十一节专家现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

培训对象各建筑安装与房地产开发企业执行总监、财务总监、税收总监,财务主管、税收主管,财务部长、税收部长,税收经理、财务经理,销售主管、销售经理,采购主管、采购经理,企业合同、法务人员及企业财务会计和其他财税人员与其他管理人员。

资    料本次2天专题的配套讲义,政策辑要与案例集资料。

培训时间201937日至9日(7日全天报到,8-9日两天课程)

培训地点深 圳京基晶都酒店(深圳市罗湖区金华街8号)   

相关费用人民币3680/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

             如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø户  名北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø账  号0719 1001 0302 0001 683

Ø开户行北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

联系方式联系人:刘 翔137 1870 3875(兼微信号)

 机:(01080574763【打座机的话就说找刘翔】

报名专用邮箱:2850160377@qq.com

增值服务参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

参会学员可同时获得我公司最新2019版房地产财税答疑手册一本。

报名方式参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作。

请真实填写并按此线剪下传回

                      报  名  回  执  表      收件人刘 翔

 单 位 名 称


联系人


 学 员 姓 名


 学 员 电 话


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 付 款 方 式

   会 前 电 汇(    )       报 到 时 交 现 金(    )

备 注是否住宿(   )入住时间:2019年  月   日 男(   )人 女(   )人

举 办 单 位

北京金旭红企业管理中心有限公司

北京金旭红教育咨询有限公司

2019212






 Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席!

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电 话:010-80574763 找刘翔老师洽谈!

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现场课程收费标准

单次收费:3680/人  (建议加入我司会员,会员一人次合一千多一点非常实惠!)

会员收费如下:

(1)普通卡会员:9680元(6人次现场学习,首次最多限4人)赠送(8本财税书+10个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品)

  (2)贵宾卡会员:17800元(13人次现场学习,首次最多限5人)赠送(13本财税书+13个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源)

  (3)钻石卡会员:26800元(23人次现场学习,首次最多限8人)赠送(16本财税书+16个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通软件一套)

 (4)集团卡会员:46800元(33人次现场学习,含1天我方指定讲师内训)赠送(19本财税书+19个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通软件一套)    

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网上课程收费标准


1、3000元收费给予企业28000听课积分

2、8980元收费给予企业一年网上听课所需积分、网上课程随意听,另外给予企业现场听课6人次、加年会赠送2人次,共8人次现场听课机会。

网上听课消费积分扣除模式标准:

1、下载讲义:花费60积分。

2、录音:每堂课分四段录音,一段录音需200积分整个一堂课程为800积分。

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